职位描述
- 岗位职责:
1. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。 2. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。 3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。
- 岗位任职要求:
1.大专以上,具备会计或审计中级职称,持有CPACIACCSA资格优先。 2. 5年以上大中型工业企业内部审计经验,熟练应用审计技术,熟悉成本管理、采购、销售、存货等业务流程,识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。 3. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验,参与或负责过企业反舞弊项目调查。 4. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。 5. 良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。 6. 能适应经常性的出差工作。 7. 英语水平良好者优先(英文能作工作语言)。
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